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    制度安排与会计信息质量红光实业的案例?#27835;_审计论文 09-14 [浏览]
    简介[摘要]本文对会计信息失真特别是违法造假的会计信息失真现象以四川红光实业公司的案例为?#27835;?#23545;象从我国现有制度安排的角度进行?#27835;治?#35748;为现有的制度安排本身排斥高质量的会计信息并诱发会计信息违法......
    中国独立审计侵权责任之法理?#27835;_审计论文 09-14 [浏览]
    简介摘要本文系统阐述了独立审计侵权责任的构成要件归责原则因果关系抗辩事由以及损害赔偿并研究了独立审计准则在审计责任中认定的作用以及建立审计技术鉴定制度的可行性本文认为独立审计侵权责任归责原则......
    企业并购过程中的审计风险研究_审计论文 09-14 [浏览]
    简介企业并购是企业在激烈的市场竞争中的自主选择通过并购企?#30340;?#22815;迅速实现?#32479;?#26412;扩张实现股东财富最大化企?#36947;?#28070;最大化和经理个人效用最大化事实证明在并购过程中选择实力强经验丰富的中介机构参与......
    审计判断绩效及其影响因素_审计论文 09-14 [浏览]
    简介提要本文在回顾了已有审计判断绩效研究成果的基础上对审计判断绩效的影响因素进行了比较深入的?#25945;?#26412;文认为审计判断绩效的影响因素包括审计人员审计任务和审计环境三类并?#25945;?#20102;各类因素的具体内容......
    关于上市公司审计报告的几个问题_审计论文 09-14 [浏览]
    简介提要我们在研究2001年上市公司的非标准无保留审计意见的审计报告并对2001年之前的审计报告进行统计?#27835;?#30340;基础上对?#20013;?#32463;营能力对重大事项的强调资产减值准备的计提以及其他主体工作对前期会......
    论我国审计体制的改革与重构_审计论文 09-14 [浏览]
    简介一我国审计体制的现状和评析(一)我国审计体制的现?#30784;l领导体制审计机关领导体制是指审计机关的隶属关系和审计机关内?#21487;?#19979;级之间的领?#21152;?#34987;领导关系我国审计机关的领导体制有别于其他行政机关......
    瑞典政府审计制度及其评析_审计论文 09-14 [浏览]
    简介一政治,经济背景瑞典全称瑞典国(KingdomoftheSweden)是北欧的经济强国两?#38382;?#30028;大战期间其经济均未遭受太大损失二战后,瑞典经济增长速度一直不稳定,40年代未,60年代和80年......
    国家审计的特点及发展趋势_审计论文 09-14 [浏览]
    简介国家审计是我国社会主义经济监?#25945;?#31995;中的主导力量经过15年的探索和发展国家审计取得了可喜的成就基本格局已经形成本?#23545;?#31639;执行审计工作体系初步建立并向综合财政审计展开围绕建立现代企业制度改进企......
    模拟财务信息的编报与审计 _审计论文 09-14 [浏览]
    简介一问题的提出证券市场需要模拟编报的财务信息证券市场建立十多年来为配合国有企业的改革和发展证券监管部门进行了许多有益探索1998年以前证券监管部门?#24066;?#22269;有企业或国有控股企业在改制为股份有限公司......
    审计与非审计服务不可调和的利益冲突 安然事件再?#25105;?#21457;的话题 _审计论文 09-14 [浏览]
    简介一问题的提出美国财富500强排名第七的安然公司(EnronCorp.)破产一案不仅?#29616;?#21160;摇了美国证券市场的信心在美国政坛也引起轩然大波甚?#28872;?#25104;为全球关注的焦点作为安然公司的审计师安达信......
    电子商务环境下审计理论的构建 _审计论文 09-14 [浏览]
    简介一电子商务?#28304;?#32479;审计的影响传统审计是由独立的专职机构或人员接受委托或授权对被审单位特定时期的会计报表及其他有关资料的公允性真实性以及经济活动的合规性合法性和效益性进行审查监督评价和鉴......
    ?#23433;?#28165;洁审计意见盈余管理与会计师事务所变更 _审计论文 09-14 [浏览]
    简介随着中国资本市场的发展注册会计师的作用日益受到政府投资者以及社会各界的广泛关注人们期望注册会计师在提高会计信息质量保护投资者利益约束内部人控制改善公司治理等方面发挥重要作用注册会计师说......
    审计专业判断研究有关研究的回?#24605;?#22312;中国研究的机遇所在_审计论文 09-14 [浏览]
    简介摘要本文指出了审计专业判断在审计工作中的重要性所在?#27835;?#20102;审计专华判断研究的目的并对审计专业判断的研究的种类及方法进行了一次全面的回顾在本文中主要讨论下达几个领域的有关研?#35838;?#39064;审计政策的把握集......
    二十一世纪中国审计模式的创新 _审计论文 09-14 [浏览]
    简介[提要]本文据我国经济体制改革的现实对审计模式导向审计行为主体模式审计行为规范模式审计行为监控机制审计行为环境等因素构成的审计模式进行?#25945;[关键词]审计模式审计模式导向审计行为主体模式......
    公司治理下的内部控制与审计 _审计论文 09-14 [浏览]
    简介提要本文回顾?#27835;?#20102;英国公司治理和内部控制发展历史上三个具有里程碑意义的文献--卡德伯利报告哈姆佩尔报告和特恩?#32423;?#25253;告揭示了英国内部控制发展的四大趋势并结合我国内部控制研究和发展的现状借鉴英......
    透过现象看本质非标准审计报告透露了什么信息_审计论文 09-14 [浏览]
    简介审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求在实施了必要的审计程序后出具的书面文件该文件作为注册会计师审计工作的最终成果被用来对被审计单位年度报告发表审计意见具有法定证明效率阅读和利用......
    浅议经济利益对审计独立性的影响(lx1)_审计论文 09-14 [浏览]
    简介本文主要从审计人员与被审计单位的关系方面来?#27835;?#23457;计缺乏独立性的原因主要论述了审计费用的收取方式是影响独立性的主要因素及其他经济利益对审计独立性的影响目录一审计人员与被审计单位管理?#26412;?#30340;力量博......
    建立健全企?#30340;?#25511;制度首先应强化内部审计工作_审计论文 09-14 [浏览]
    简介一概论根据中华人民共和国会计法及财政部有关规章制度的要求各单位包括国家机关社会团体公司企业事业单位和其它经济组织应?#22791;?#25454;国家的有关法律法规和规范的规定结合部门和系统内部的有关内......
    审计制度的信誉基础_审计论文 09-14 [浏览]
    简介一引言由补充审计引发的思考2001年12月31日中国证监会发布关于A股公司做好补充审计工作的通知要求自2002年1月1日起凡"报送材料申请在证券市场在筹资的A股公司其最近一个......
    公司内部监督模式的国际比较和思考_审计论文 09-14 [浏览]
    简介[关键词]公司内部监督模式监事会监督审计委员会监督内部审计[摘要]文章通过比较?#27835;?#20197;德日公司为代表的监事会监督模式和以美国公司为代表的审计委员会监督模式认为一个公司究竟应选择何种监......
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